lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Governo Municipal de Baturité

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12087 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/10/2025 - 17:38:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/01/2025 20010009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
LIQUIDADO 1,23
20/01/2025 20010009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
EMPENHADO 1,23
20/01/2025 20010008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PAGO 0,92
20/01/2025 20010008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
LIQUIDADO 0,92
20/01/2025 20010008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
EMPENHADO 0,92
20/01/2025 20010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PAGO 0,04
20/01/2025 20010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
LIQUIDADO 0,04
20/01/2025 20010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
EMPENHADO 0,04
20/01/2025 20010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ
EMPENHADO 366.435,11
20/01/2025 20010006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE.
PAGO 436,73
20/01/2025 20010006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE.
LIQUIDADO 436,73
20/01/2025 20010006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE.
EMPENHADO 436,73
20/01/2025 20010005
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E TACHÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE,
EMPENHADO 19.549,76
20/01/2025 20010004
M S A DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO TODO O PROCESSO DE FABRICAÇÃO (MATERIAL DE MOLDAGEM E FABRICAÇÃO) E MÃO-DE-OB [...]
EMPENHADO 11.487,00
20/01/2025 20010003
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
EMPENHADO 1.275,00
20/01/2025 20010002
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
PAGO 485,34
20/01/2025 20010002
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
LIQUIDADO 485,34
20/01/2025 20010002
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
EMPENHADO 485,34
20/01/2025 20010001
IMPRENSA NACIONAL
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
PAGO 1.245,44
20/01/2025 20010001
IMPRENSA NACIONAL
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
LIQUIDADO 1.245,44
20/01/2025 20010001
IMPRENSA NACIONAL
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
EMPENHADO 1.245,44
20/01/2025 17010005
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 19.937,00
20/01/2025 17010005
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 19.937,00
20/01/2025 16010001
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 70.937,00
20/01/2025 16010001
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 70.937,00
20/01/2025 06010012
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 79.164,60
20/01/2025 02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR DE INSS SEGURADO EFETUDO NESTA DATA
PAGO 425,15
20/01/2025 02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO INSS SEGURAD EFETUDO NESTA DATA
PAGO 127,08
20/01/2025 02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 373,03
20/01/2025 02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 425,15
20/01/2025 02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 373,03
20/01/2025 02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 127,08
20/01/2025 02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 3.876,88
20/01/2025 02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
PAGO 6.773,17
20/01/2025 02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
PAGO 6.677,26
20/01/2025 02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 6.677,26
20/01/2025 02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 6.773,17
20/01/2025 02010612
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MU [...]
PAGO 175.915,39
20/01/2025 02010612
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MU [...]
LIQUIDADO 175.915,39
20/01/2025 02010590
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO [...]
PAGO 1.135,60
20/01/2025 02010587
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PAGO 91.091,52
20/01/2025 02010561
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
PAGO 12.694,52
20/01/2025 02010429
ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSUITORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA COM A ANALISE DE PROCESSOS DE APOSENT [...]
PAGO 4.425,00
20/01/2025 02010171
PASEP - CORRENTE - RFB
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO.
PAGO 12,18
20/01/2025 02010171
PASEP - CORRENTE - RFB
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO.
PAGO 6.042,51
20/01/2025 02010171
PASEP - CORRENTE - RFB
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO.
LIQUIDADO 6.042,51
20/01/2025 02010171
PASEP - CORRENTE - RFB
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO.
LIQUIDADO 12,19
20/01/2025 02010063
SERTANUS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 2809.01/2023 E CONTRATO 2308.01/2023.
LIQUIDADO 159.562,45
20/01/2025 02010058
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVOS DE PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA DOMINGOS SAVIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE,
LIQUIDADO 83.529,60
20/01/2025 02010051
ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 89337220334
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM BANDA MUSICAL LOCAL E SISTEMA DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECO [...]
LIQUIDADO 2.750,00
17/01/2025 17010008
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL N° 0050342-31.2020.8. [...]
EMPENHADO 1.360,18
17/01/2025 17010007
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMA [...]
PAGO 1.645,95
17/01/2025 17010007
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMA [...]
LIQUIDADO 1.645,95
17/01/2025 17010007
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMA [...]
EMPENHADO 1.645,95
17/01/2025 17010006
IMPRENSA NACIONAL
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
PAGO 428,12
17/01/2025 17010006
IMPRENSA NACIONAL
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
LIQUIDADO 428,12
17/01/2025 17010006
IMPRENSA NACIONAL
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
EMPENHADO 428,12
17/01/2025 17010005
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 19.937,00
17/01/2025 17010004
JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM PAPEL FOLIAMOMINA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002 [...]
LIQUIDADO 2.000,00
17/01/2025 17010004
JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM PAPEL FOLIAMOMINA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002 [...]
EMPENHADO 2.000,00

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