Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030129
                                             
                                            RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
                                         | 
                                        09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL  Nota Fiscal: 443                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
                                         | 
                                         1.333,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030052
                                             
                                            7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DA SAUDE  Nota Fiscal: 10566                                             
                                            EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO [...]
                                         | 
                                         6.432,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030078
                                             
                                            CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DA SAUDE  Nota Fiscal: 2869                                             
                                            CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE  DE BATURITÉ.
                                         | 
                                         1.074,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030081
                                             
                                            ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DA SAUDE  Nota Fiscal: 30011715577                                             
                                            TARIFA  DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         17.355,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030083
                                             
                                            ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DA SAUDE  Nota Fiscal: 300171555777                                             
                                            TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         16.954,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030116
                                             
                                            2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DA SAUDE  Nota Fiscal: 2151                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXT [...]
                                         | 
                                         1.270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030117
                                             
                                            2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DA SAUDE  Nota Fiscal: 2152                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA [...]
                                         | 
                                         1.270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030127
                                             
                                            RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DA SAUDE  Nota Fiscal: 442                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
                                         | 
                                         1.333,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030086
                                             
                                            CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DA EDUCACAO  Nota Fiscal: 2875                                             
                                            CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         496,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030114
                                             
                                            2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DA EDUCACAO  Nota Fiscal: 2149                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXT [...]
                                         | 
                                         1.270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030115
                                             
                                            2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DA EDUCACAO  Nota Fiscal: 2150                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PA [...]
                                         | 
                                         1.270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030128
                                             
                                            RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DA EDUCACAO  Nota Fiscal: 440                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO SECRETARIA DE E [...]
                                         | 
                                         1.333,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030173
                                             
                                            CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DA EDUCACAO                                             
                                            SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
                                         | 
                                         2.828,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030186
                                             
                                            CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DA EDUCACAO                                             
                                            TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS,  JUNTO A  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         709,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030064
                                             
                                            ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO  Nota Fiscal: 300117155576                                             
                                            TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
                                         | 
                                         16.911,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030100
                                             
                                            CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
                                         | 
                                        06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO  Nota Fiscal: 2874                                             
                                            CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS  E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         179,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030112
                                             
                                            2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
                                         | 
                                        06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO  Nota Fiscal: 2147                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE REDES SOCIAIS : ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXT [...]
                                         | 
                                         1.270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030113
                                             
                                            2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
                                         | 
                                        06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO  Nota Fiscal: 2148                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA [...]
                                         | 
                                         1.270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030101
                                             
                                            CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 2876                                             
                                            CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO.
                                         | 
                                         179,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030105
                                             
                                            2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 2153                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTO [...]
                                         | 
                                         1.270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030107
                                             
                                            2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 2146                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PA [...]
                                         | 
                                         1.270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030125
                                             
                                            RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 444                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO O GABINETE DO P [...]
                                         | 
                                         1.333,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030045
                                             
                                            CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER                                             
                                            SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE , CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
                                         | 
                                         139,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030089
                                             
                                            ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER  Nota Fiscal: 137302107                                             
                                            TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BATURITÉ - ALBERTO WAGNER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.
                                         | 
                                         1.927,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030047
                                             
                                            CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA                                             
                                            SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
                                         | 
                                         897,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030048
                                             
                                            CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA                                             
                                            SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE BATURITÉ/CE.
                                         | 
                                         139,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030092
                                             
                                            ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA  Nota Fiscal: 300679018242                                             
                                            TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
                                         | 
                                         39.319,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030139
                                             
                                            MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA  Nota Fiscal: 3055                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE AVANÇO SEMAFÓRICO E OUTRAS INFR [...]
                                         | 
                                         30.391,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030049
                                             
                                            CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL                                             
                                            SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
                                         | 
                                         791,89 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030097
                                             
                                            ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL  Nota Fiscal: 3003394910                                             
                                            TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         1.743,93 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |